销售费用同比激增56%!豪悦护理去年增收不增利,经营现金流降25.5%

0

4月14日晚间,豪悦护理(605009)披露2024年年度报告,报告期公司实现营业收入29.29亿元,同比增长6.25%;归母净利润3.88亿元,同比下降11.65%;扣非归母净利润为3.76亿元,同比下降11.1%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元(含税)。

报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元,同比下降25.52%,主要系公司应收账款及应收款项融资增加所致。

年报显示,豪悦护理主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品,主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他产品等。

报告期,公司实现营业收入29.29亿元,其中,分产品来看,占公司营业收入70.32%的婴儿卫生用品收入20.60亿元,同比增长4.27%;占公司营业收入18.83%的成人卫生用品收入5.52亿元,同比减少0.55%;其他产品收入为2.32亿元,同比大增57.55%,主要系公司生产的湿厕纸和湿巾产品收入增加所致。

年报显示,公司的“三费”均有不同程度上升,其中,2024年销售费用更是达到2.14亿元,同比上升达56%,主要系公司加大产品推广所致。“三费”的上升无疑是对利润空间的压缩,这可能是造成公司增收不增利的原因之一。

具体来看:

公司销售费用主要由职工薪酬、租赁费、网店推广费、代销服务费及广告宣传费等构成,因加大自有品牌推广、代销服务费增加等,公司2024年度销售费用上升55.95%。

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、股权激励、租赁费、中介咨询费、物业及水电费、办公费及业务招待费等构成,公司2024年管理费用上升13.09%。

公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益、手续费及其他等构成,公司2024年财务费用上升29.56%。

此外,研发费用方面,公司研发费用主要包括各研发项目领用的直接材料及模具、职工薪酬、折旧、摊销及其他等构成,公司2024年研发费用增长2.29%。

来源:读创财经

审读:吴席平